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仙桃市编办2016年预算补充公开

2017-12-09 来源:阅读: 字体:默认超大

 

仙桃市机构编制委员会办公室2016

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

总计

上年结余(转)

公共财政预算拨款

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

上年财政拨款结余(转)

历年结余(转)

合计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入

教育收费收入

小计

基本经费拨款

一般项目经费拨款

 

合计

1,000,103

36,447

36,447

 

 

841,400

841,400

 

 

 

 

 

 

122,256

 

 

 

 

1,000,103

36,447

36,447

 

 

841,400

841,400

 

 

 

 

 

 

122,256

 

 

409001

仙桃市机构编制委员会办公室

1,000,103

36,447

36,447

 

 

841,400

841,400

 

 

 

 

 

 

122,256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙桃市机构编制委员会办公室2016

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

小计

人员支出

日常公用支出

 

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

小计

商品服务支出

其他资本性支出

 

 

合计

1,000,103

1,000,103

746,272

592,134

154,138

253,831

253,831

 

 

 

 

 

 

 

1,000,103

1,000,103

746,272

592,134

154,138

253,831

253,831

 

 

 

 

 

409001

仙桃市机构编制委员会办公室

1,000,103

1,000,103

746,272

592,134

154,138

253,831

253,831

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

1,000,103

1,000,103

746,272

592,134

154,138

253,831

253,831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙桃市机构编制委员会办公室2016财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入

支   出

项 目

预算数

项 目

预算数

财政拨款收入

84.14

一般公共服务支出

84.14

其中:一般公共预算拨款

84.14

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

84.14

本年支出合计

84.14

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

84.14

支出总计

84.14

 

 

 

财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算数为58128.00元,其中:公务接待费18528.00元,公务用车购置及运行维护费39600.00元。具体情况如下:
  (一)公务接待费

2016年预算安排18528.00元。主要用于接待上级各项检查、各乡镇因工作来人等方面的接待活动

(二)公务用车购置及运行维护费(为其他自有资金)
    2017年预算安排39600.00元,其中:主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。